Číslo faktúry: 2270001425
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: VSE
Adresa dodávateľa: VSE
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Dobropis elektrina odber 2018
Fakturovaná suma: 658.39 € s DPH
Dátum doručenia: 15.01.2019
Datum zverejnenia: 24.01.2019