Faktúra

Hygiena pre školské jedálne - papierové utierky, dávkovač mydla

Identifikácia

Číslo faktúry: 19000099

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: Ille - Papier- Service, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá

IČO dodávateľa: 36226947

Predmet faktúry: Hygiena pre školské jedálne - papierové utierky, dávkovač mydla

Fakturovaná suma: 63.31 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.01.2019

Dátum doručenia: 10.01.2019

Datum zverejnenia: 10.01.2019

Dokumenty