Faktúra

Potraviny 11/2018 1045-ŠJ Jilemnického

Identifikácia

Číslo faktúry: 201806827

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: OBIM s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 4381, Nová Dubnica 018 51

IČO dodávateľa: 36307777

Predmet faktúry: Potraviny 11/2018 1045-ŠJ Jilemnického

Fakturovaná suma: 391.37 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.11.2018

Dátum doručenia: 03.12.2018

Datum zverejnenia: 03.12.2018

Dokumenty