Faktúra

prevádzkový poplatok za doménu za obdobie od 21.10.2018 do 20.10.2019

Identifikácia

Číslo faktúry: 201807517

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: WEBY GROUP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nižovec 2a, 960 01 Zvolen

IČO dodávateľa: 36046884

Predmet faktúry: prevádzkový poplatok za doménu za obdobie od 21.10.2018 do 20.10.2019

Fakturovaná suma: 21.18 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.10.2018

Dátum doručenia: 02.11.2018

Datum zverejnenia: 07.11.2018

Dokumenty