Faktúra

odvoz a zneškodnenie KO - júl 2018

Identifikácia

Číslo faktúry: 1051802002

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: odvoz a zneškodnenie KO - júl 2018

Fakturovaná suma: 887.92 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 13.08.2018

Dátum doručenia: 17.08.2018

Datum zverejnenia: 27.09.2018

Dokumenty