Číslo faktúry: 15072018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: IDEÁL - Košťál Jaroslav
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 7/2018, 1043-ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 79.03 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.07.2018
Dátum doručenia: 13.08.2018
Datum zverejnenia: 13.08.2018