Faktúra

Toner do tlačiarne pre vedúcu ŠJ

Identifikácia

Číslo faktúry: 1082018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: ML - Print, Miroslav Marušinec

Adresa dodávateľa: SNP 7/15, 018 51 Nová Dubnica

IČO dodávateľa: 43006442

Predmet faktúry: Toner do tlačiarne pre vedúcu ŠJ

Fakturovaná suma: 35.88 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 12.06.2018

Dátum doručenia: 12.06.2018

Datum zverejnenia: 12.06.2018

Dokumenty