Číslo faktúry: 20180040
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Richard Harťanský
Adresa dodávateľa: Makarenkova 149/17, 958 01 Partizánske
IČO dodávateľa: 37366831
Predmet faktúry: Spotrebný materiál pre deti MŠ - 445 MŠ Jilemnického
Fakturovaná suma: 199.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.04.2018
Dátum doručenia: 02.05.2018
Datum zverejnenia: 02.05.2018