Faktúra

Mat. vyb. dielne.

Identifikácia

Číslo faktúry: 37/2018

Identifikácia objednávky: 220318-1

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves

IČO dodávateľa: 31703747

Predmet faktúry: Mat. vyb. dielne.

Fakturovaná suma: 58.70 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 31.03.2018

Datum zverejnenia: 24.04.2018

Dokumenty