Faktúra

Materiálové vybavenie dielne.

Identifikácia

Číslo faktúry: 12/2018

Identifikácia objednávky: 230118-1

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves

IČO dodávateľa: 31703747

Predmet faktúry: Materiálové vybavenie dielne.

Fakturovaná suma: 41.87 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 31.01.2018

Datum zverejnenia: 27.03.2018

Dokumenty