Faktúra

Mobilné telefóny od 22.01. do 21.02.2018

Identifikácia

Číslo faktúry: 8203590019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Mobilné telefóny od 22.01. do 21.02.2018

Fakturovaná suma: 81.78 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 22.02.2018

Dátum doručenia: 26.02.2018

Datum zverejnenia: 26.02.2018

Dokumenty