Číslo faktúry: 2270001425
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: VSE
Adresa dodávateľa: VSE
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Elektrina vyúčtovanie
Fakturovaná suma: 493.32 € s DPH
Dátum doručenia: 22.01.2018
Datum zverejnenia: 20.02.2018