Faktúra

Potraviny 1045=452,80 Jilemnického 1043=275,19 Komanského

Identifikácia

Číslo faktúry: 02012018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: IDEÁL - Košťál Jaroslav

Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica 018 51

IČO dodávateľa: 22852841

Predmet faktúry: Potraviny 1045=452,80 Jilemnického 1043=275,19 Komanského

Fakturovaná suma: 727.99 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.01.2018

Dátum doručenia: 05.02.2018

Datum zverejnenia: 05.02.2018

Dokumenty