Číslo faktúry: 2419874577
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 11/17
Fakturovaná suma: 38.99 € s DPH
Dátum doručenia: 01.12.2017
Datum zverejnenia: 07.12.2017