Faktúra

za prenájom plošiny na údržbu VO a obecného rozhlasu dňa 3.11.2017

Identifikácia

Číslo faktúry: 060/2017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: J a L Slovakia, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kvetná 39/24, 059 14 Spišský Štiavnik

IČO dodávateľa: 45553505

Predmet faktúry: za prenájom plošiny na údržbu VO a obecného rozhlasu dňa 3.11.2017

Fakturovaná suma: 490.56 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 03.11.2017

Dátum doručenia: 21.11.2017

Datum zverejnenia: 22.11.2017

Dokumenty