Faktúra

za odvoz KO za mesiac august 2017

Identifikácia

Číslo faktúry: 1051702255

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: za odvoz KO za mesiac august 2017

Fakturovaná suma: 1261.08 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 12.09.2017

Dátum doručenia: 18.09.2017

Datum zverejnenia: 18.10.2017

Dokumenty