Faktúra

za prenájom plošiny na stavebné práce dňa 22.5.2017

Identifikácia

Číslo faktúry: 030/2017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: J a L Slovakia, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kvetná 39/24, 059 14 Spišský Štiavnik

IČO dodávateľa: 45553505

Predmet faktúry: za prenájom plošiny na stavebné práce dňa 22.5.2017

Fakturovaná suma: 154.80 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 22.05.2017

Dátum doručenia: 30.05.2017

Datum zverejnenia: 26.06.2017

Dokumenty