Faktúra

Potraviny 1/2017 1045=303,47 ŠJ Jilemnického 1043=181,86 ŠJ Komenského

Identifikácia

Číslo faktúry: 02012017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: Košťal Jaroslav - IDEÁL

Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica

IČO dodávateľa: 22852841

Predmet faktúry: Potraviny 1/2017 1045=303,47 ŠJ Jilemnického 1043=181,86 ŠJ Komenského

Fakturovaná suma: 485.33 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.01.2017

Dátum doručenia: 03.02.2017

Datum zverejnenia: 03.02.2017

Dokumenty