Faktúra

Optický valec do tlačiarne - ved. ŠJ

Identifikácia

Číslo faktúry: 0032017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: ML -Print, Miroslav Marušinec

Adresa dodávateľa: SNP 7/15, Nová Dubnica

IČO dodávateľa: 43006442

Predmet faktúry: Optický valec do tlačiarne - ved. ŠJ

Fakturovaná suma: 43.44 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 11.01.2017

Dátum doručenia: 11.01.2017

Datum zverejnenia: 11.01.2017

Dokumenty