Faktúra

Stav. mat.: rekonštrukcia tréningového centra, sklad Pálenice údržba, vonkajšia omietka KD.

Identifikácia

Číslo faktúry: 141/2016

Identifikácia objednávky: 041116-1

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: Peter Klešč

Adresa dodávateľa: Súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy

IČO dodávateľa: 34526871

Predmet faktúry: Stav. mat.: rekonštrukcia tréningového centra, sklad Pálenice údržba, vonkajšia omietka KD.

Fakturovaná suma: 4074.00 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 30.11.2016

Datum zverejnenia: 15.12.2016

Dokumenty