Faktúra

za predaj vriec na separovaný zber za obdobie január až jún 2016

Identifikácia

Číslo faktúry: 1051601225

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: za predaj vriec na separovaný zber za obdobie január až jún 2016

Fakturovaná suma: 209.56 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 13.07.2016

Dátum doručenia: 15.07.2016

Datum zverejnenia: 01.08.2016

Dokumenty