Faktúra

Kancelárske potreby- šanony, kanc.papier, dovolenkové lístky, náboje do zošívačky, obálky, toaletný papier

Identifikácia

Číslo faktúry: 024

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: Zdena Miloševová

Adresa dodávateľa: M.Gorkého 488/34, Nová Dubnica

IČO dodávateľa: 35359617

Predmet faktúry: Kancelárske potreby- šanony, kanc.papier, dovolenkové lístky, náboje do zošívačky, obálky, toaletný papier

Fakturovaná suma: 235.90 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 28.10.2015

Dátum doručenia: 29.10.2015

Datum zverejnenia: 29.10.2015

Dokumenty