Faktúra

odvoz KO, apríl 2015

Identifikácia

Číslo faktúry: 1051500671

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: odvoz KO, apríl 2015

Fakturovaná suma: 841.63 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 11.05.2015

Dátum doručenia: 13.05.2015

Datum zverejnenia: 06.07.2015

Dokumenty