Faktúra

vývoz a preprava odpadu za obdobie marec 2015 - KO

Identifikácia

Číslo faktúry: 1051500486

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: vývoz a preprava odpadu za obdobie marec 2015 - KO

Fakturovaná suma: 825.49 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 10.04.2015

Dátum doručenia: 15.04.2015

Datum zverejnenia: 06.07.2015

Dokumenty