Faktúra

Mobil

Identifikácia

Číslo faktúry: 228549171

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Olšavica

Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica

IČO odberateľa: 00329444

Názov dodávateľa: Orange

Adresa dodávateľa: Orange

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Mobil

Fakturovaná suma: 35.75 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.05.2015

Dátum doručenia: 09.05.2015

Datum zverejnenia: 12.05.2015

Dokumenty