Faktúra

odvoz KO

Identifikácia

Číslo faktúry: 1051401782

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 3644618

Predmet faktúry: odvoz KO

Fakturovaná suma: 729.59 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 12.11.2014

Dátum doručenia: 14.11.2014

Datum zverejnenia: 26.11.2014

Dokumenty