Číslo faktúry: 1051401781
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: vývoz VOK KO
Fakturovaná suma: 633.66 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.11.2014
Dátum doručenia: 14.11.2014
Datum zverejnenia: 26.11.2014