Faktúra

lano ventilové a lano záchytné s karabinami a savica Spiraflex s progi spojkami - DHZ Vernár

Identifikácia

Číslo faktúry: 20142194

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Florian, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 036 08 Martin

IČO dodávateľa: 36427969

Predmet faktúry: lano ventilové a lano záchytné s karabinami a savica Spiraflex s progi spojkami - DHZ Vernár

Fakturovaná suma: 178.45 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 05.11.2014

Dátum doručenia: 05.11.2014

Datum zverejnenia: 26.11.2014

Dokumenty