Faktúra

Stavebný mat. na denný stacionár, Amfiteáter, parkovisko pálenice, mat. vyb. dielne.

Identifikácia

Číslo faktúry: 131/14

Identifikácia objednávky: 131014-1

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: Tehelňa Stvova, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31703747

Predmet faktúry: Stavebný mat. na denný stacionár, Amfiteáter, parkovisko pálenice, mat. vyb. dielne.

Fakturovaná suma: 301.64 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 20.10.2014

Datum zverejnenia: 22.10.2014

Dokumenty