Faktúra

Spotrebný materiál

Identifikácia

Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: Nomiland s.r.o.

Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice

IČO dodávateľa: 36174319

Predmet faktúry: Spotrebný materiál

Fakturovaná suma: 710.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.10.2014

Dátum doručenia: 13.10.2014

Datum zverejnenia: 13.10.2014

Dokumenty