Faktúra

Elektroinštalačný materiál na Pálenicu.

Identifikácia

Číslo faktúry: 64/14

Identifikácia objednávky: 130614-1

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: KONEX elektro, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Rastislavova 7, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 31680569

Predmet faktúry: Elektroinštalačný materiál na Pálenicu.

Fakturovaná suma: 241.16 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 26.06.2014

Datum zverejnenia: 26.06.2014

Dokumenty