Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 27.09.2018 | Počítač OcÚ 20180010 |
229.00 € s DPH | Obec Olšavica | TRONICK sro., Levoča |
Faktúra | 27.09.2018 | Toner 20180147 |
40.00 € s DPH | Obec Olšavica | PP COMP sro. |
Faktúra | 27.09.2018 | Čistiace potreby 1800018 |
105.42 € s DPH | Obec Olšavica | Mária Balogová |
Faktúra | 27.09.2018 | Šachta HZ 20180016 |
160.00 € s DPH | Obec Olšavica | Radovan Dribňák, Hôrka |
Faktúra | 11.09.2018 | Toner 20180147 |
40.00 € s DPH | Obec Olšavica | PP COMP sro. SNP SVIT |
Faktúra | 11.09.2018 | Mobil 24599 |
36.00 € s DPH | Obec Olšavica | Orange |
Faktúra | 11.09.2018 | Telefón |
14.00 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom |
Faktúra | 11.09.2018 | Poistenie majetku OcÚ 6810675699 |
47.90 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
Faktúra | 11.09.2018 | EL. kabel HZ 08662018 |
231.12 € s DPH | Obec Olšavica | SETEZA sro. |
Faktúra | 11.09.2018 | Projekt - uteplenie 180902 |
3980.00 € s DPH | Obec Olšavica | Ing. Martin Jaško, Trnavska SNV |
Faktúra | 11.09.2018 | Odvoz TDO 1111800182 |
95.57 € s DPH | Obec Olšavica | TS Levoča |
Faktúra | 11.09.2018 | El. rozvádzač HZ 1808040 |
310.76 € s DPH | Obec Olšavica | BBF a.s. Sp. Nová Ves |
Faktúra | 28.08.2018 | Oprava vody OcÚ 42018 |
145.00 € s DPH | Obec Olšavica | Pavol Petrek, Brutovce |
Faktúra | 28.08.2018 | Stan 4x8 2018-6185945 |
480.90 € s DPH | Obec Olšavica | CHAL-TEC-BERLIN |
Faktúra | 28.08.2018 | Mobil 7/18 0322598987 |
36.00 € s DPH | Obec Olšavica | Orange |
Faktúra | 28.08.2018 | Poistenie majetku 689926028 |
27.00 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
Faktúra | 28.08.2018 | Montáž bojlera + voda 52018 |
151.50 € s DPH | Obec Olšavica | Pávol Petrek, Brutovce 87 |
Faktúra | 28.08.2018 | Vyst. HZ 180712 |
20213.47 € s DPH | Obec Olšavica | RK ADEMMA sro. Ludrová 454 |
Faktúra | 28.08.2018 | Elektrina 6-8/18 2270001425 |
702.00 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
Faktúra | 28.08.2018 | Tel. 7/18 8214056232 |
14.00 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom |