Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 03.01.2019 | Potraviny ŠJ 2300018 |
298.41 € s DPH | Obec Olšavica | Balogová |
Faktúra | 03.01.2019 | Poistenie majetku 6813130387 |
59.70 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
Faktúra | 03.01.2019 | Kancelárske potreby 20180623 |
144.70 € s DPH | Obec Olšavica | Jenčik Peter, Krompachy |
Faktúra | 03.01.2019 | Prevádzka vodovodu 12/18 20180118 |
85.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ SNV |
Faktúra | 03.01.2019 | Cenné papiere 214820118 |
43.07 € s DPH | Obec Olšavica | PRIMA BANKA |
Faktúra | 03.01.2019 | Členské 2019 2019 |
18.90 € s DPH | Obec Olšavica | RVC ŠTRBA |
Zmluva | 03.01.2019 | Ukončenie zmluvy 5/2012 |
0.00 € s DPH | Obec Olšavica | Technické služby mesta Levoča |
Zmluva | 03.01.2019 | Ukončenie zmluvy na základe dohody |
0.00 € s DPH | Obec Olšavica | Technické služby mesta Levoča |
Zmluva | 03.01.2019 | Zber a preprava komunálneho odpadu 2/L/2019 |
0.00 € s DPH | Obec Olšavica | Brantner Nova s.r.o., |
Zmluva | 06.12.2018 | Realizácia stavebných prác v súlade s projektom "Zateplenie budovy obecného úradu Oľšavica" 2/2018 |
146054.41 € s DPH | Obec Olšavica | RK Adema s.r.o., Ludrová 454, 034 71 |
Faktúra | 13.11.2018 | Telefón 10/18 8219999005 |
14.14 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom |
Faktúra | 13.11.2018 | Súbor doprava 21102018 |
550.00 € s DPH | Obec Olšavica | Prešovské kult. a spoloč. zar. |
Faktúra | 13.11.2018 | Poistenie majetku 6814684955 |
10.80 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
Faktúra | 13.11.2018 | Poistenie majetku 5002137898 |
112.89 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
Faktúra | 13.11.2018 | Elektrina 9-11 2270001425 |
702.00 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
Faktúra | 13.11.2018 | Krytina Hz 180100126 |
3287.00 € s DPH | Obec Olšavica | DIRECT CLUB sro., SP. Hrhov |
Faktúra | 13.11.2018 | Tabuľa rek. MK 1011201801 |
28.79 € s DPH | Obec Olšavica | SPIŠ - VIEW- TRADING SNV |
Zmluva | 08.11.2018 | Stavebný dozor 3/2018 |
0.00 € s DPH | Obec Olšavica | Ing. Ján Džugan, Jozefa Czauczika9, 054 01 Levoča |
Faktúra | 07.11.2018 | Kuka nádoby TDO 20180169 |
136.78 € s DPH | Obec Olšavica | Železiarstvo Širila SNV |
Faktúra | 07.11.2018 | Pletivo ohrady cintorin 20180173 |
627.98 € s DPH | Obec Olšavica | Železiarstvo Širila SNV |