Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 26.03.2019 | Potraviny 1/19 1900002 |
272.47 € s DPH | Obec Olšavica | Mária Balogová |
Faktúra | 26.03.2019 | Potraviny 2/19 1900007 |
269.61 € s DPH | Obec Olšavica | Mária Balogová |
Faktúra | 26.03.2019 | Mobil 2/19 248706941 |
36.00 € s DPH | Obec Olšavica | Orange |
Faktúra | 26.03.2019 | Prevádzka vodovodu 20190064 |
85.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., SNV |
Faktúra | 26.03.2019 | Program PC 19081 |
14.00 € s DPH | Obec Olšavica | KLUBERT St., SNV |
Faktúra | 26.03.2019 | Telefón 8228130105 |
14.00 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom |
Faktúra | 26.03.2019 | EL. materiál has. zbrojnica 2190765 |
399.20 € s DPH | Obec Olšavica | ELEKTROSET KROMPACHY sro., |
Faktúra | 26.03.2019 | Spracov. proj. - ihrisko 20190005 |
300.00 € s DPH | Obec Olšavica | Mgr. Michal Magda, Viťaz 404 |
Faktúra | 26.03.2019 | El. - OcÚ 2290103595 |
824.63 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
Faktúra | 26.03.2019 | El. - kuchyňa 2290115965 |
166.80 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
Faktúra | 26.03.2019 | El. materiál - kábel - vodovod 20190858 |
397.08 € s DPH | Obec Olšavica | ELEKTROSET KROMPACHY sro., |
Faktúra | 24.01.2019 | Odvoz TDO 12/6 1111800415 |
248.78 € s DPH | Obec Olšavica | TS Levoča |
Faktúra | 24.01.2019 | Elektrina kuchyňa 12/18 229115965 |
142.33 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
Faktúra | 24.01.2019 | Elektrina OcÚ 2290103595 |
811.43 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
Faktúra | 24.01.2019 | Dobropis elektrina odber 2018 2270001425 |
658.39 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
Faktúra | 24.01.2019 | Členské 2019 652019 |
29.10 € s DPH | Obec Olšavica | EUROREGION TATRY |
Faktúra | 24.01.2019 | Členské 2019 2019021 |
216.00 € s DPH | Obec Olšavica | OZ MAS LEV |
Faktúra | 24.01.2019 | Poistenie majetku OcÚ 5002287167 |
467.74 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
Faktúra | 24.01.2019 | Poistenie majetku Altanok 6815002493 |
30.34 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
Faktúra | 24.01.2019 | Poistenie detského ihriska 6815124394 |
78.64 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |