Číslo faktúry: 1051200293
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: vývoz a preprava odpadu za február 2012
Fakturovaná suma: 793.09 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.03.2012
Dátum doručenia: 12.03.2012
Datum zverejnenia: 29.06.2012