Číslo faktúry: 7200214122
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10 , Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: za telefón ( 08.12. - 07.01.2012 )
Fakturovaná suma: 76.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.01.2012
Dátum doručenia: 16.01.2012
Datum zverejnenia: 27.02.2012